黄冈师范学院审计处在校党委、行政的领导下,依照《中华人民共和国审计法》、教育部《教育系统内部审计工作规定》以及《黄冈师范学院内部审计工作规定》,通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性、有效性进行确认、评价、咨询,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益,从而促进学校事业目标的实现。学校内部审计工作坚持以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的,在发挥审计约束性作用的同时,注重发挥内部审计的建设性作用。
黄冈师范学院审计处主要职责是:学校及所属单位财务预算执行情况和财务决算审计、学校及所属单位和部门财务收支审计、学校所属单位和部门领导干部经济责任审计、内部控制和效益审计、建设工程审计(包括基建、修缮等)、各种专项资金审计及国家或上级主管部门要求进行的其他审计。